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    企業財務審計的主要內容有哪些

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    企業財務審計的主要內容有哪些

    發布日期:2021-05-12 00:00 來源:http://www.tudonghoaviethai.com 點擊:

    企業財務審計的主要內容有哪些
    一是制度建設
    (1)制定計劃。
    參加制定集團年度經營計劃,組織編制集團年度、季度和月度財務收支計劃、年度利潤分配計劃、融資計劃和審計工作計劃等;
    (2)分析投資。
    參加集團公司投資項目的經濟可行性分析,向公司決策層提供資金投入及回收情況相關資料。
    二是編制預算
    根據集團的預決算管理制度,編制集團年度經營預算,編制集團年度、季度、月度財務預算,編制集團利潤分配和虧損彌補方案,指導并協助所屬企業做好年度經營計劃、年度預算和利潤分配(虧損彌補)方案,并協助上級提前控制資金投入。
    三是資金的管理
    按照基金預算和基金籌集計劃,開展基金籌集活動,辦理公司貸款、對外抵押貸款等業務,協調籌集過程中出現的各種問題,負責基金使用的財務管理,監督各投資項目的資金投入,按財務制度審核各項費用發票、支出憑證。
    四是收支管理
    對集團所屬企業的日常財務收支和會計業務進行管理,對集團銀行賬戶、有價證券、單證的管理和使用,對集團現金的管理和結算,對集團各種報表和資金使用情況進行匯總、統計,建立會計賬簿,按時申報、交稅,并辦理年度終了后的清算、納稅申報。
    五是統計分析
    承擔集團外部財務報告的編制工作,定期對集團及子公司進行財務分析及經營業績分析,及時向決策機構提供綜合財務分析報告,供其決策參考,并對集團合理使用資金提出建議。
    六是監督管理
    承擔集團公司法律法規、財經紀律和財務管理制度的執行檢查和監督工作,對集團公司各部門、各子公司的財務管理工作進行監督、檢查和指導。
    對集團公司年度經營計劃的完成情況以及季度、月度財務收支計劃和利潤計劃的執行情況進行定期檢查和分析。對集團公司年度、季度和月度財務預算執行情況進行定期檢查和分析,對子公司各項預算執行情況進行監督、檢查。
    七是資產管理
    按照公司的財務管理制度,監督資金的合理使用及各項投資項目的資金投入。負責組織集團公司范圍內固定資產的定期盤點工作,協助分公司定期進行固定資產盤點,定期對其它資產進行綜合管理,確保公司資產完整、安全。
    八是財務審計
    對子公司財務核算、會計報表的真實性、準確性進行審計;對集團公司投資項目及子公司投資項目的計劃、概算、預算、決算進行財務審計,確保公司資產、資金的完整、安全。
    企業集團及其下屬企業的財務收支和經濟活動的合法性,以及對嚴重違反財經紀律、侵占公司資產、浪費公司資材等損害公司利益行為的專項審計。
    對審計發現的重大問題,及時向上級報告,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的改進意見并負責落實整改。
    九是評估管理
    對集團公司派出的各分公司財務負責人進行考核,對不符合財務任職條件或存在嚴重失職行為的分公司財務負責人提出撤換建議,配合企業管理部做好各分公司經營指標完成情況的考核。
    十是信息服務
    搜集整理國家稅收等方面的相關政策,協助公司領導和所屬企業用足用活各項優惠政策,并按照有關法律法規、財經紀律和公司財務管理制度,為公司領導和所屬企業提供必要、適當的查帳及其他財務資料查詢服務。
    十一是檔案管理
    按照集團統一的管理制度,負責會計憑證、帳簿、報表等會計資料的整理、裝訂、歸檔,建立審計事項的檔案并進行相應的檔案管理。
    十二是交流協調
    承擔集團公司與子公司及銀行、財政、稅務等部門的財務溝通協調工作,配合董事會聘請的會計師事務所和律師事務所對集團公司財務進行審計和檢查。
    十三是其他事項
    執行由主管安排的其它財務任務。

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